2019年任城区群众工作办公室部门预算

发布日期:2019-02-18 浏览次数: 信息来源:区委组织部 字体:[ ]

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第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

  一、2019年收支预算总表(功能分类科目)

  二、2019年收支预算总表(经济分类科目)

  三、2019年收入预算表

  四、2019年支出预算表

  五、2019年财政拨款收支预算表

  六、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

  七、2019年政府性基金支出预算表

  八、2019年财政拨款安排的基本支出预算表

  九、2019年政府性基金安排的基本支出预算表

  十、2019年政府采购预算表

  十一、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

  十二、2019年政府经济分类科目表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

 

第一部分

 

部门概况

 

  一、主要职能

  贯彻落实区委有关联系服务群众工作的各项决策部署;负责联系农户和城镇居民家庭工作;负责驻村联户干部管理工作;畅通群众诉求收集、整理、反馈渠道;为区委提供有关政策调整方面的参考建议;区委、区政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  任城区群众工作办公室预算为本级。

 

第二部分

 

2019年部门预算表

 

表1. 2019年收支预算总表(功能分类科目)                                           

表2. 2019年收支预算总表(经济分类科目)

表3. 2019年收入预算表

表4. 2019年支出预算表

表5. 2019财政拨款收支预算表

表6. 2019年一般公共预算财政拨款支出预算表                                                                         

表7. 2019年政府性基金支出预算表

表8.2019年财政拨款安排的基本支出预算表

表9. 2019年政府性基金安排的基本支出预算表

表10.2019年政府采购预算表                                                                         

表11.2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

表12.2019年政府经济分类科目表

 

(详表附后)

 

第三部分

 

2019年部门预算情况和

重要事项说明

 

  一、2019年部门预算情况说明

  (一)收支预算总体情况

  2019年收入预算为211.82万元,其中:财政拨款211.82万元。

  2019年支出预算为211.82万元,其中:基本支出32.06万元,项目支出179.76万元。

  (二)财政拨款收支情况

  2019年当年财政拨款收入预算为211.82万元,其中:一般公共预算拨款211.82万元。

  2019年财政拨款支出预算为211.82万元,其中一般公共服务(类)支出211.82万元。

  (三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2019年当年一般公共预算财政拨款支出预算为211.82万元,比上年减少15.32%,主要是2017年30万元指标未申请转入2018年预算。

  (四)政府性基金支出预算情况

  2019年政府性基金支出预算为0万元。本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (五)财政拨款安排的基本支出情况

  2019财政拨款安排的基本支出预算32.06万元,其中:

  人员经费29.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  日常公用经费3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

  二、重要事项说明

  (一)政府采购情况

  2019年政府采购预算0万元,其中:财政拨款安排0万元,财政专户管理资金安排0万元,其他自有资金安排0万元,上年结转资金安排0万元。

  (二)财政拨款安排的“三公”经费情况

  2019年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费0万元。

  (三)机关运行经费情况说明

  我部门为事业单位,机关运行经费为0。

  (四)国有资产占有使用情况

  截至 2018年 9月 30日,共有车辆0辆;单位价值 100万元以上大型设备0(台、件、套),价值0万元。

  (五)绩效目标设置情况

  2019年,没有财政拨款安排的发展类项目,所以不涉及绩效目标设置。

  (六)政府预算支出经济分类有关情况

  2019年,2018年支出预算为211.82万元,按经济分类科目,工资福利支出(类)29.06万元,商品和服务支出93万元,其他对个人和家庭的补助89.76万元。

 

第四部分

 

名词解释

 

  一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

  二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

  四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

  五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

  八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

  十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  十二、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  任城区群工办2019年预算公开表.xls


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